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2024년 1099-K 양식에 관한 오해와 사실

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Published: 03-04-2024

1099-K facts vs myths

오해: 친구나 가족으로부터 개인적인 지불을 받을 때 Form 1099-K를 받게 됩니다.

사실: 친구나 가족으로부터의 지불은 일반적으로 Form 1099-K에 보고되어서는 안됩니다. Form 1099-K는 상품이나 서비스에 대한 지불을 보고하며, 임대료, 식사, 여행 및 기타 선물이나 환급 선물과 같은 개인적인 지불은 금액에 상관없이 보고되어서는 안됩니다. 일반적으로, 결제 앱에서는 발송인이 상품이나 서비스를 구매한다고 지정하지 않거나, 비즈니스 계정으로 지정되지 않는 한 기본 설정은 개인적인 지불입니다.

 

오해: 납세자가 Form 1099-K를 받지 않았다면 소득을 보고할 필요가 없다.

사실: 연방법에 따르면, 모든 소득은 세법에 의해 특별히 제외되지 않는 한 과세 대상입니다. 납세자는 Form 1099-K를 받지 않았더라도 상품이나 서비스 판매로부터 얻은 이익을 모두 신고해야 합니다.

 

오해: 개인이 2023년 및 이전 과세연도에 설정된 $20,000 및 200건의 거래 지급 기준액 미만으로 상품이나 서비스를 판매한 경우 1099-K 양식을 받을 수 없습니다.

사실: 2023년 연방 신고 기준인 $20,000 이상 및 200건 이상의 거래는 신고 요건이지만, 그 금액보다 적은 상품이나 서비스 결제에 대해서도 회사는 Form 1099-K를 발송할 수 있습니다. 2023년 달력 연도 동안 수령인에 대한 백업 원천징수를 실시한 결제 앱 및 마켓플레이스는 Form 945와 Form 1099-K를 제출해야 합니다. 또한 해당 주는 해당 연도에 받은 총 지급액이 연방 보고 기준을 초과하지 않았더라도 보고 기준이 더 낮을 수 있으며 이로 인해 1099-K 양식을 받게 될 수 있습니다.

 

오해: 납세자는 양식 1099-K에 보고된 총액에 대해 세금을 납부해야 합니다.

사실: 이 양식은 개인이 앱이나 마켓플레이스별로 받은 총 결제 금액 또는 총액을 제공합니다. 지급액이 1099-K 양식으로 보고되었다고 해서 과세 대상이 되는 것은 아닙니다. 납세자는 세금 신고서를 제출할 때 실제 납세 의무를 결정하기 위해 해당 양식과 기타 기록을 사용해야 합니다. 개인의 세무 의무를 결정하는 데 도움이 되는 더 많은 정보는 IRS.gov의 ‘Form 1099-K 처리 방법’에서 확인할 수 있습니다.

 

Disclaimer

세법 및 규정은 복잡하며 자주 변경됩니다. 따라서, 이 웹사이트에 제공된 내용은 항상 최신법률이나 세금 규정의 수정사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 제공된 자료는 예고 없이 변경, 개선, 업데이트 될 수 있습니다. 자세히 보기

Tax laws and regulations are complex and often subject to frequent changes. Therefore, the content available on our website might not always reflect the most recent legal developments or the latest amendments in the tax regulations. Read Full Disclaimer

Reference

*https://www.irs.gov/newsroom/irs-never-mind-the-myths-know-the-facts-about-receiving-a-form-1099-k-in-2024

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